为了促(cù)使公(gōng)司一(yī)体化管理体(tǐ)系的各项要求在每(měi)个基(jī)层单位、项(xiàng)目部(bù)持续(xù)全面贯彻实施。综(zōng)合(hé)评价公(gōng)司一体化管理体系(xì)的符合性、有效性,识(shí)别改进的机会,进一步完善(shàn)体系,确保公司整体管(guǎn)理(lǐ)水平(píng)的进一步提高,迎接年(nián)底认证中心的复评审(shěn)核,公司决定今年继续实施滚动式内部审核。
内部(bù)审核按照《2008年度内部审核(hé)方案》的(de)要求,对审核的目的、范围、依据、内审员的聘任进行了安排。审(shěn)核组在审核过程中,要坚持审核原(yuán)则,准确、公正的(de)收(shōu)集能够证实的信息作为审(shěn)核证据。管理者代(dài)表负责监视审核方案、计划的实施情况,组织对内审(shěn)员能力进行(háng)评价以评定内审是(shì)否达(dá)到预期目(mù)的。